• Номер: 6983/28.01.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: Анимакс ООД
  • Сума: 2299,28 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-01-29
  • Приносител: Д-р 4-1559/ Обслужване от СТМ