• Номер: 10102581829/01.02.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: АресГаз ЕАД
  • Сума: 2365,01 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-02-03
  • Приносител: Д-р 5-677/СО2