• Номер: Ф. № 1010242194/15.11.2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: АресГаз ЕАД
  • Сума: 338,35 лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-10
  • Приносител: Д-р 5-677