• Номер: 0110065498/02.02.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: Диуеър ЕООД
  • Сума: 744,24 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-02-03
  • Приносител: Д-р 4-1611/ абон. м. 2/2026