• Номер: Ф. № 2887/06.11.2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Инфомрежа ЕООД
  • Сума: 450 лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-06
  • Приносител: Д-р 4-1642/ фактура за трето тримесечие