• Номер: 0110703913/01.02.26, 1000271237/24.03.26 и 5000000261/26.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телевизия, хляб и газ
  • Сума: 64,39 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-04-01
  • Приносител: Плащане по ф-ри/ База Предел