• Номер: 1037/09.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Трезор Груп ООД
  • Сума: 339,61 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-03-24
  • Приносител: Без д-р/ Съгл. докладна/ Дадена вечеря