• Номер: 0100003393/06.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: РС-ТМ ООД
  • Сума: 1335 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-03-09
  • Приносител: годишна такса по договор 4-1706/06.03.2026