• Номер: 1317/01.10.2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Мобиле-2020 ООД
  • Сума: 250 лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-12-05
  • Приносител: Без д-р/ Съгл. докладна