• Номер: 12576/05.02.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 582,87 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-02-06
  • Приносител: Д-р 4-1611/ абон. м. 2/2026