• Номер: 12675/05.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 61,36 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-03-17
  • Приносител: Без д-р/ Обслужване на интернет м. 3 2026