• Номер: 12679/05.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 582,87 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-04-08
  • Приносител: Д-р 4-1719/ м.3/26