• Номер: 12824/07.04.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 184,07 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-04-08
  • Приносител: Д-р 4-1718/ м.4/2026