• Номер: 1028/13.01.2026
  • Вид на задължението / разхода: фактура
  • Име: Трезор Груп ООД
  • Сума: 258,62 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-01-19
  • Приносител: Без д-р/Представителни разходи/Акредитация