• Номер: 0050028739/13.03.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Войнишки ООД
  • Сума: 101,57 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-03-17
  • Приносител: Без д-р/ Съгл. докладна