• Номер: 0119/24,11,2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: КОФИ МН ЕООД
  • Сума: 1662,00лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-28
  • Приносител: Д-р 4-1635/02,06,2025