• Номер: 0120/24,11,2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: КОФИ МН ЕООД
  • Сума: 824,50лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-28
  • Приносител: Д-р 4-1635/02,06,2025