• Номер: 12452/06.01.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 184,07 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-01-13
  • Приносител: Д-р 4-1610/ абон. м. 1/2026