• Номер: 12454/06.01.2026
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 429,49 евро
  • Дата/Час на получаване: 2026-01-13
  • Приносител: Д-р 4-1609/ абон. м. 1/2026