• Номер: Ф. № 12253/03.11.2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 1140 лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-10
  • Приносител: Д-р 4-1611/ абон. м. 11/2025