• Номер: Ф. № 12249/03.11.2025
  • Вид на задължението / разхода: Фактура
  • Име: Телеком Груп ООД
  • Сума: 120 лв.
  • Дата/Час на получаване: 2025-11-10
  • Приносител: Без д-р/ абон. за м 11/2025 комуникационно обслужване и интернет